会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 预提的成本发票来了怎么做账!

预提的成本发票来了怎么做账

时间:2025-06-20 16:29:03 来源:北方网 作者:基金工具 阅读:593次


之前暂估的发票来了,就需要根据发票冲销暂估,

借:应付账款—暂估,

贷:库存商品或原材料。然后根据发票入账,

借:库存商品或原材料,

应交税费—应交增值税(进项税额),

贷:应付账款等科目。

如果之前已经结转成本了而且有差额,

还需要针对结转的成本做相应调整分录。

(责任编辑:牌价)

推荐内容
  • Friend. Tech development team gives up contract control! FRIEND token plummets, Big Brother Maji's face turns green
  • 什么霜什么降
  • 丙申年股票
  • 深圳公积金异地转出-深圳公积金异地转出多久到账
  • Semler Scientific 再次斥资 5000 万美元收购比特币,价格接近历史最高价
  • 公积金迟迟不放款